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平成29年度当初予算の編成状況

最終更新日:2017年2月23日(木)ページID:017105印刷する

予算の要求状況・審査結果等を公表します
 

予算ができるまで

   前橋市では、1.予算編成方針の決定 → 2.各所属による予算要求 → 3.財務部長・財政課長審査 → 4.市長査定
   → 5.市議会による審査・議決を経て予算が成立します。

1 予算要求状況

   ・「平成29年度当初予算編成方針」に基づき、各所属から要求のあった歳入・歳出を集計しました。
   ・一般会計については、歳入要求総額1,421億805万円に対し、歳出要求総額が1,477億9,007万円となっ
           たため、要求締切時点(10/28)では、▲56億8,202万円の財源不足が生じています。

 

歳出要求項目

H29要求額

前年度当初予算比

 

内容

H28予算額 伸び率
1.義務的経費  659億7,934万円    621億6,496万円  +6.1%

・人件費、扶助費、公債費

2.公共事業費  287億7,764万円     277億140万円 +3.9% ・維持補修費、投資的経費
3.一般事業費  530億3,309万円     577億7956万円  ▲8.2% ・上記以外の経費
合計 1,477億9,007万円 1,476億4,592万円  +0.1%

 

 

2 財務部長・財政課長審査結果

   ・1月18日時点の財務部長・財政課長審査後の当初予算の編成状況は次のとおりです。
   ・審査の結果、一般会計については歳入1,429億421万円に対し、歳出が1,452億9,036万円を計上・保留と
    し、▲23億8,615万円の財源不足が生じています。
   ・今後、国・県の予算動向、地方財政対策等の状況を注視し、重点事業や保留額を中心に、市長査定により
    十分な検討を行います。

歳出要求項目

 

要求額

(A)

審査結果

計上額 

(B)

保留額

(C)

削減額

対要求額比(%)

(B+C)/A×100

1.義務的経費

   659億7,934万円    652億1,713万円             0円    7億6,221万円

98.8%

2.公共事業費    287億7,764万円    279億1,493万円  1億200万円    7億6,071万円

97.4%

3.一般事業費    530億3,309万円

     517億644万円

3億4,986万円    9億7,679万円

98.2%

合計 1,477億9,007万円 1,448億3,850万円 4億5,186万円  24億9,971万円

98.3%

【詳細資料】1.各会計歳出要求額(PDF形式:13KB)
                  2.一般会計の歳入款別要求額(PDF形式:13KB)
                  3.一般会計の歳出款別要求額(PDF形式:13KB)
                  4.一般会計の歳出性質別前年度比較(PDF形式:15KB)

 

3 市長査定後(当初予算案)

   市長査定の結果により2月23日に当初予算案の内示を行いました。
   ・歳入歳出予算(一般会計)1,458億9,238万円(対前年度の伸び率▲1.2%)
    ※参考:地方財政計画+1.0%、群馬県の予算(一般会計)+0.4%

【詳細資料】当初予算(案)の概要(PDF形式:351KB)
      予算内示資料(PDF形式:4,477KB)
 

【用語解説】

      ・義務的経費  : 法令等により支出が義務付けられ、任意に削減できない経費
    ・扶助費    : 社会保障制度の一環として、住民福祉を支える経費
    ・投資的経費  : 道路や学校などの公共・公用施設の建設・改良事業や災害復旧に要する経費
    ・計上額    : 要求された予算の必要性等を認め、予算に計上するもの
    ・保留額    : 財務部長・財政課長審査での判断を保留し、市長が最終判断するもの
    ・予算内示   : 市長が最終判断した予算案の結果を各課に告知するとともに、対外的に公表すること。

お問い合わせ先

財政課 

  • 電話:027-898-6542
  • ファクス:027-224-3003

〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)

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